Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
MaterialCOMPUTADOR TIPO DESKTOP;PROCESSADOR TIPO I7 OU SIMILAR, 10 GERACAO OU SUPERIOR, COM CACHE DE 8MBCOMPUTADOR TIPO DESKTOP: PROCESSADOR TIPO I7 OU SIMILAR, 10 GERACAO OU SUPERIOR, COM CACHE DE 8MB ATE 5.10 GHZ; 8 NUCLEOS; THREADS 16; LITOGRAFIA 14 NM; VELOCIDADE DE BARRAMENTO 8 GT/S DMI3; TDP 125W PLACA MAE COMPATIVEL COM O PROCESSADOR DESCRITO ANTERIORMENTE, MEMORIA EXPANSIVEL ATE 32GB; SLOT 1HH PCIE X1 + 1HH PCIEX16 MEMORIA RAM DE 16GB (2X8GB). DDR 2400MHZ; - SSD DE 480 GB PLACA DE VIDEO GRAFICOS UHD INTEL OU SIMILAR CLOCK DOS NUCLEOS 350 MHZ; QUANTIDADE MAXIMA DE MEMORIA GRAFICA DE VIDEO 64GB; MAXIMA FREQUENCIA DINAMICA DE PLACA GRAFICA 1.20 GHZ; DIRECTX 12.1 GABINETE PARTE FRONTAL 01 MCR 5:1; 1 TOMADA COMBINADA DE AUDIO; 2 PORTAS USB 3.1 GEN 1 TYPE A GABINETE PARTE TRASEIRA 1 ENTRADA/SAIDA DE LINHA E PORTA DE MICROFONE; 1PORTA VGA; 1 SAIDA HDMI; 2 USB 3.2 GEN 2 PORT(S) (1X TYPE-A + 1X USB TYPE C) 4X USB 3.2 GEN 1PORT(S) (4X TYPE A) 1 PORTA DE REDE INTEL I219-V 1GB ETHERNET GABINETE PADRAO ATX GARANTIA DE 1 ANO E ASSISTENCIA TECNICA IN LOCO OFERTADOS PELO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO SUPORTE TODOS OS DRIVES PARA O SISTEMA OPERACIONAIS SUPORTADOS DEVEM ESTAR DISPONIVEIS PARA DOWNLOAD NA WEB - SITE DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO; O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR UM SISTEMA DE ATENDIMENTO AO SUPORTE TECNICO VIA 0800; O FABRICANTE DO EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR REGISTRO NO INPI.7,0000R$ 3.597,45R$ 25.182,15
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
18/11/2024 0000535/2024 Original017010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIALR$ 25.182,15
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
20/12/2024 0000535/2024 0001999/2024 OriginalOrcamentario017010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIALR$ 25.182,15
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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